金融内部監査

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  1. 「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」全社データ(2020年9月時点)

  2. 事業再編

  3. 前払式支払手段業

  4. 貸金業

  5. 暗号資産・仮想通貨交換業

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  5. 金融庁「業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点 」

  6. 3つのディフェンスライン(three lines of defense)

  7. IIA国際基準の考察(1230 ─ 継続的な専門的能力の開発)

  8. 経済産業省「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案」

  9. 日本内部監査協会「内部監査人のためのリスク評価ガイド(第2版) 」

  10. 第4回 年間内部監査計画

  1. 第7回 品質評価

  2. 第6回 個別の内部監査(2)

  3. 株式会社ディーカレット:企業インタビュー

  4. 第5回 個別の内部監査(1)

  5. 第4回 年間内部監査計画

  6. 第3回 リスクアセスメント(2)

  7. 第2回 リスクアセスメント(1)

  8. 第1回 内部監査とステークホルダーの期待の整理

  9. 最終講(全6講)企業風土監査の薦め ~企業価値の向上と毀損防止・企業変革へ向けて~

  10. 最新の3線モデル(スリーラインズ・モデル)