金融内部監査

金融持株(保険)・グループ経営管理(ガバナンス)態勢

対象業種・業態
保険
対象会社
金融持株

チェックリストのダウンロード

以下のリンクをクリックするとファイルのダウンロードが開始されます。
 
 
ファイルのダウンロードには会員登録が必要です。

監査目的

1

保険のグループ経営管理(ガバナンス)の体制・プロセスについて整備状況の有効性を評価する

監査人に求められる専門性

1

保険におけるグループ経営管理(ガバナンス)に関する知識・経験

監査項目

監査項目
項目数
経営方針等の策定
6項目
保険持株会社及びグループ内会社の役割等の明確化
2項目
取締役・取締役会の役割・責任等
7項目
組織体制の整備
1項目
保険持株会社への報告・承認態勢の整備
2項目
監査役・監査役会の監査態勢の整備
8項目
外部監査態勢の整備
3項目
グループ内取引等に関する管理
3項目
提携業務等に関する管理
3項目
利益相反に関する管理
3項目
新規業務に関する管理
1項目
反社会的勢力への対応
3項目
顧客情報管理
2項目
危機管理
6項目
経営管理料及び配当に関する管理
2項目

参考元情報・出所:金融持株会社に係る検査マニュアル 平成29 年5月

新着テンプレート

  1. 「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」全社データ(2020年9月時点)

  2. 事業再編

  3. 前払式支払手段業

  4. 貸金業

  5. 暗号資産・仮想通貨交換業

記事を読む

おすすめ記事 最近の記事
  1. マッキンゼー「COVID-19: ビジネスへの意味合い」

  2. 総務省「5G国際シンポジウム2020」

  3. 総務省「AI経済社会フォーラムの開催」

  4. 第4講(全6講)企業風土監査の薦め ~企業価値の向上と毀損防止・企業変革へ向けて~

  5. インターネット・バンキングによる預金の不正送金事案

  6. CIIA「Internal audit careers 2020: tools for tomorrow」

  7. 経済産業省「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案」

  8. 金融庁「記述情報の開示の充実に向けた研修会」

  9. 投資運用業等登録手続ガイドブック

  10. 第1回 内部監査とステークホルダーの期待の整理

  1. 第7回 品質評価

  2. 第6回 個別の内部監査(2)

  3. 株式会社ディーカレット:企業インタビュー

  4. 第5回 個別の内部監査(1)

  5. 第4回 年間内部監査計画

  6. 第3回 リスクアセスメント(2)

  7. 第2回 リスクアセスメント(1)

  8. 第1回 内部監査とステークホルダーの期待の整理

  9. 最終講(全6講)企業風土監査の薦め ~企業価値の向上と毀損防止・企業変革へ向けて~

  10. 最新の3線モデル(スリーラインズ・モデル)