金融内部監査

保険・資産運用リスク管理態勢

対象業種・業態
保険
対象会社
指定なし

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監査目的

1

保険の資産運用リスクの管理体制・プロセスについて整備状況の有効性を評価する

監査人に求められる専門性

1

保険における資産運用リスク管理に関する知識・経験

監査項目

監査項目
項目数
方針の策定
4項目
内部規程・組織体制の整備
12項目
評価・改善活動
5項目
管理者の役割・責任
10項目
資産運用リスク管理部門の役割・責任資産運用
15項目
不動産投資リスク管理態勢
18項目
市場リスク(方針の策定)
4項目
市場リスク(内部規程・組織体制の整備)
11項目
市場リスク(評価・改善活動)
5項目
市場リスク(管理者の役割・責任)
10項目
市場リスク(市場リスク管理部門の役割・責任)
24項目
市場リスク(市場業務運営)
13項目
市場リスク(ファンド)
8項目
市場リスク(証券化商品等)
8項目
市場リスク(市場リスク計測手法)
61項目
市場リスク(外部業者が開発した市場リスク計測モデルを用いている場合)
8項目
市場リスク(システム整備)
2項目
市場リスク(時価算定)
6項目
市場リスク(特定取引関連(特定取引勘定設置保険会社の場合))
8項目
信用リスク(方針の策定)
4項目
信用リスク((内部規程・組織体制の整備)
10項目
信用リスク(評価・改善活動)
5項目
信用リスク(管理者の役割・責任)
8項目
信用リスク(信用リスク管理部門の役割・責任)
12項目
信用リスク(個別の問題点)
43項目

参考元情報・出所:保険検査マニュアル(保険会社に係る検査マニュアル)平成29 年5月

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