金融内部監査

統合的リスク管理態勢(2.財務の健全性・保険計理に関する管理態勢)

対象業種・業態
保険
対象会社
指定なし

チェックリストのダウンロード

以下のリンクをクリックするとファイルのダウンロードが開始されます。

保険・統合的リスク管理態勢(2.財務の健全性・保険計理に関する管理態勢) (0 ダウンロード)

ファイルのダウンロードには会員登録が必要です。

監査目的

1

保険の統合的リスクの管理体制・プロセスについて整備状況の有効性を評価する

監査人に求められる専門性

1

保険における保険の統合的リスク管理に関する知識・経験

監査項目

監査項目
項目数
方針の策定
3項目
内部規程・組織体制の整備
8項目
管理者の役割・責任
47項目
ソルベンシー・マージン比率の算定の適切性
14項目
経営分析
43項目

参考元情報・出所:保険検査マニュアル(保険会社に係る検査マニュアル)平成29 年5月

新着テンプレート

  1. 「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」全社データ(2020年9月時点)

  2. 事業再編

  3. 前払式支払手段業

  4. 貸金業

  5. 暗号資産・仮想通貨交換業

記事を読む

おすすめ記事 最近の記事
  1. 第5講(全6講)企業風土監査の薦め ~企業価値の向上と毀損防止・企業変革へ向けて~

  2. 内部監査とは

  3. 総務省「脆弱なIoT機器及びマルウェアに感染しているIoT機器の利用者への注意喚起の実施状況」

  4. 経済産業省・総務省「クラウドサービスの安全性評価に関する検討会 とりまとめ」

  5. 日本銀行「ブロックチェーン技術のスケーラビリティ問題への対応 」

  6. NISC「重要インフラ専門調査会 第21回会合」

  7. 「GOVERNANCE INNOVATION: Society5.0の時代における法とアーキテクチャのリ・デザイン」報告書(案)

  8. IPA「ITSS+「アジャイル領域」資料一部改訂」

  9. 日本取引所グループ「新市場区分の概要等の公表について」

  10. IIA国際基準の考察(1312 ─ 外部評価)

  1. 第7回 品質評価

  2. 第6回 個別の内部監査(2)

  3. 株式会社ディーカレット:企業インタビュー

  4. 第5回 個別の内部監査(1)

  5. 第4回 年間内部監査計画

  6. 第3回 リスクアセスメント(2)

  7. 第2回 リスクアセスメント(1)

  8. 第1回 内部監査とステークホルダーの期待の整理

  9. 最終講(全6講)企業風土監査の薦め ~企業価値の向上と毀損防止・企業変革へ向けて~

  10. 最新の3線モデル(スリーラインズ・モデル)