金融内部監査

信託・信託引受審査態勢

対象業種・業態
信託
対象会社
指定なし

チェックリストのダウンロード

以下のリンクをクリックするとファイルのダウンロードが開始されます。
 
 
ファイルのダウンロードには会員登録が必要です。

監査目的

1

信託の信託引受審査態勢に関する体制・プロセスについて整備状況の有効性を評価する

監査人に求められる専門性

1

信託における信託引受審査態勢に関する知識・経験

監査項目

監査項目
項目数
信託引受審査態勢の整備・確立状況
8項目
新規商品等審査部門及び受託審査部門の態勢と役割
11項目
営業推進部門等における管理者の役割
2項目
共通項目
10項目
不動産を信託財産とする信託引受審査
5項目
金銭債権を信託財産とする信託引受審査
5項目
特約付き商品に係る信託引受審査
1項目

参考元情報・出所:金融検査マニュアル(預金等受入金融機関に係る検査マニュアル)平成29 年5月

新着テンプレート

  1. 「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」全社データ(2020年9月時点)

  2. 事業再編

  3. 前払式支払手段業

  4. 貸金業

  5. 暗号資産・仮想通貨交換業

記事を読む

おすすめ記事 最近の記事
  1. 金融庁「銀行と電子決済等代行業者との間の契約締結等の状況について」

  2. 第5回 個別の内部監査(1)

  3. 日本銀行「ビッグデータとAIのファイナンスへの利用 」

  4. DIAMOND Quarterly Online「日本のコーポレートガバナンス その未来を考える」

  5. 総務省「脆弱なIoT機器及びマルウェアに感染しているIoT機器の利用者への注意喚起の実施状況」

  6. 経済産業省「ダイバーシティ経営シンポジウム」

  7. 第5講(全6講)企業風土監査の薦め ~企業価値の向上と毀損防止・企業変革へ向けて~

  8. 総務省「AI経済社会フォーラムの開催」

  9. 東芝ITサービス株式会社で架空取引

  10. 第4回 年間内部監査計画

  1. 第7回 品質評価

  2. 第6回 個別の内部監査(2)

  3. 株式会社ディーカレット:企業インタビュー

  4. 第5回 個別の内部監査(1)

  5. 第4回 年間内部監査計画

  6. 第3回 リスクアセスメント(2)

  7. 第2回 リスクアセスメント(1)

  8. 第1回 内部監査とステークホルダーの期待の整理

  9. 最終講(全6講)企業風土監査の薦め ~企業価値の向上と毀損防止・企業変革へ向けて~

  10. 最新の3線モデル(スリーラインズ・モデル)