金融内部監査

銀行・信用リスク管理態勢

対象業種・業態
銀行
対象会社
指定なし

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監査目的

1

銀行の信用リスク管理に関する体制・プロセスについて整備状況の有効性を評価する

監査人に求められる専門性

1

銀行における信用リスク管理に関する知識・経験

監査項目

監査項目
項目数
方針の策定
4項目
内部規程・組織体制の整備
11項目
評価・改善活動
5項目
管理者の役割・責任
10項目
信用リスク管理部門の役割・責任
16項目
個別の問題点
39項目
外部格付の取扱い
5項目
リスク・ウェイトの適用
10項目
信用リスク削減手法の利用
32項目
証券化エクスポージャー
6項目
CVAリスク
2項目
中央清算機関関連エクスポージャー
1項目

参考元情報・出所:金融検査マニュアル(預金等受入金融機関に係る検査マニュアル)平成29 年5月

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