金融内部監査

銀行・経営管理(ガバナンス)

業種・業態
金融機関(銀行)
対象会社
指定なし

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監査目的

1

銀行の銀行・経営管理(ガバナンス)の体制・プロセスについて整備状況の有効性を評価する

監査人に求められる専門性

1

銀行の経営管理・ガバナンスに関する知識・経験

2

当局検査に関する知識・経験

監査項目

監査項目
項目数
1.経営方針等の策定
7項目
2.取締役・取締役会の役割・責任
6項目
3.組織体制の整備
12項目ほか

参考元情報・出所:金融検査マニュアル(預金等受入金融機関に係る検査マニュアル)

新着テンプレート

  1. 「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」全社データ(2020年9月時点)

  2. 事業再編

  3. 前払式支払手段業

  4. 貸金業

  5. 暗号資産・仮想通貨交換業

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