金融内部監査

金融システム統合(経営陣のリスク管理に対する協調した取組み)

対象業種・業態
金融機関
対象会社
大規模法人

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金融システム統合(協調したシステム統合リスク管理態勢のあり方) (1 ダウンロード)

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監査目的

1

金融機関の基幹システムの統合におけるリスク管理体制・プロセスについて整備状況の有効性を評価する

監査人に求められる専門性

1

金融機関の基幹システム統合に関する知識・経験

2

金融機関のシステムリスク管理に関する知識・経験

監査項目

監査項目
項目数
1.経営統合に係るリスクに対する認識
3項目
2.協調体制の整備
3項目
3.顧客対応の重要性に対する認識等
6項目
4.統合方針の確立
2項目
5.ビジネスモデルの確立
3項目
6.統合計画及び実行計の策定
7項目
7.統合プロジェクトの管理
5項目
8.統合プロジェクトの移行判定
2項目
1.システム統合に係るリスク管理体制の整備 項目
4項目
2.システムの移行判定
2項目

参考元情報・出所:金融庁「システム統合リスク管理態勢に関する考え方・着眼点(詳細編)」(令和元年6月)

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