金融内部監査

金融システム統合(全体)

対象業種・業態
金融機関
対象会社
大規模法人

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監査目的

1

金融機関の基幹システムの統合の管理体制・プロセスについて整備状況の有効性を評価する

監査人に求められる専門性

1

金融機関の情報システムの統合に関する知識・経験

2

金融機関の情報システムの開発に関する知識・経験

監査項目

項目
項目数
Ⅰ.経営陣のリスク管理に対する協調した取組み
37項目
Ⅱ.協調したシステム統合リスク管理態勢のあり方
66項目
Ⅲ.不測の事態への対応
9項目
Ⅳ.問題点の是正
2項目

参考元情報・出所:金融庁「システム統合リスク管理態勢に関する考え方・着眼点(詳細編)」(令和元年6月)

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