監査チェックリスト

情報システム管理(運用・利用フェーズ)

対象業種・業態
全業種・全業態に適用可
対象会社
大規模法人

チェックリストのダウンロード

以下のリンクをクリックするとファイルのダウンロードが開始されます。

情報システム管理(運用・利用フェーズ) (6 ダウンロード)

ファイルのダウンロードには会員登録が必要です。

監査目的

1

情報システムの運用フェーズの管理体制・プロセスについて整備状況の有効性を評価する

監査人に求められる専門性

1

情報システム部門の運用・保守hに関する知識・経験

監査項目

監査項目
項目数
1.運用管理ルール
13項目
2.運用管理
32項目
3.1情報セキュリティ管理ルール
19項目
4.データ管理
52項目
6.1機器の構成管理
37項目
6.3ネットワーク管理
47項目
8.サービスレベル管理
47項目
9.2問題管理
26項目
10.サービスデスク管理
10項目

参考元情報・出所

経済産業省「システム管理基準」(平成 30 年 4 月 20 日)

新着テンプレート

  1. 「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」全社データ(2020年9月時点)

  2. 事業再編

  3. 前払式支払手段業

  4. 貸金業

  5. 暗号資産・仮想通貨交換業

記事を読む

おすすめ記事 最近の記事
  1. 総務省「5G国際シンポジウム2020」

  2. 総務省「脆弱なIoT機器及びマルウェアに感染しているIoT機器の利用者への注意喚起の実施状況」

  3. IIA「RETHINKING PREPAREDNESS: PANDEMICS AND CYBERSECURITY」

  4. IIA国際基準の考察(2400 ─ 結果の伝達)

  5. IPA「DXに対応する人材のあり方研究会」

  6. ブロックチェーンガバナンスのカンファレンス

  7. 第5講(全6講)企業風土監査の薦め ~企業価値の向上と毀損防止・企業変革へ向けて~

  8. 第1回 内部監査とステークホルダーの期待の整理

  9. 証券取引等監視委員会「中期活動方針(第10期)」

  10. 金融庁「記述情報の開示の充実に向けた研修会における説明資料」

  1. 第6回 個別の内部監査(2)

  2. 株式会社ディーカレット:企業インタビュー

  3. 第5回 個別の内部監査(1)

  4. 第4回 年間内部監査計画

  5. 第3回 リスクアセスメント(2)

  6. 第2回 リスクアセスメント(1)

  7. 第1回 内部監査とステークホルダーの期待の整理

  8. 最終講(全6講)企業風土監査の薦め ~企業価値の向上と毀損防止・企業変革へ向けて~

  9. 最新の3線モデル(スリーラインズ・モデル)

  10. 第5講(全6講)企業風土監査の薦め ~企業価値の向上と毀損防止・企業変革へ向けて~