企画・部門運営ツール

年間監査計画書

業種・業態
全業種・全業態に適用可
対象会社
主に小規模法人向け

チェックリストのダウンロード

以下のリンクをクリックするとファイルのダウンロードが開始されます。

年間監査計画書 (98 ダウンロード)

ファイルのダウンロードには会員登録が必要です。

概要

「年間監査計画書」は、内部監査の一年間の計画を示したものです。

一般的に内部監査部門長が期末に作成し、社長など内部監査のレポーティングラインに承認を得たうえで、取締役会で決議します。

期中に内部監査計画に変更が発生した場合は、速やかに修正し、取締役会で修正決議することが求められます。

参考元情報・出所:内部監査.infoが作成

新着テンプレート

  1. 「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」全社データ(2020年9月時点)

  2. 事業再編

  3. 前払式支払手段業

  4. 貸金業

  5. 暗号資産・仮想通貨交換業

記事を読む

おすすめ記事 最近の記事
  1. IIA国際基準の考察(1230 ─ 継続的な専門的能力の開発)

  2. ブロックチェーンガバナンスのカンファレンス

  3. 第2講(全6講)企業風土監査の薦め ~企業価値の向上と毀損防止・企業変革へ向けて~

  4. 第5講(全6講)企業風土監査の薦め ~企業価値の向上と毀損防止・企業変革へ向けて~

  5. 金融庁「地域金融機関の経営とガバナンスの向上に資する主要論点(コア・イシュー)」

  6. 第1講(全6講)企業風土監査の薦め ~企業価値の向上と毀損防止・企業変革へ向けて~

  7. 第6回 個別の内部監査(2)

  8. 第3回 リスクアセスメント(2)

  9. 総務省「脆弱なIoT機器及びマルウェアに感染しているIoT機器の利用者への注意喚起の実施状況」

  10. 第5回 個別の内部監査(1)

  1. 令和2事務年度金融行政方針からの示唆

  2. 第7回 品質評価

  3. 第6回 個別の内部監査(2)

  4. 株式会社ディーカレット:企業インタビュー

  5. 第5回 個別の内部監査(1)

  6. 第4回 年間内部監査計画

  7. 第3回 リスクアセスメント(2)

  8. 第2回 リスクアセスメント(1)

  9. 第1回 内部監査とステークホルダーの期待の整理

  10. 最終講(全6講)企業風土監査の薦め ~企業価値の向上と毀損防止・企業変革へ向けて~